Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
11/04/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/0122-89
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
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4,96 |
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11/04/2025 |
EMPENHO: 17020016
54.785.551/0001-37
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESAD [...]
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1.775,00 |
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11/04/2025 |
EMPENHO: 17020017
54.785.551/0001-37
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DO VEÍCULO DE GRANDE PORTE (IVECO DAILY) PERTENCENTE A SECR [...]
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700,00 |
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11/04/2025 |
EMPENHO: 18030008
54.785.551/0001-37
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DO VEÍCULO DE GRANDE PORTE (IVECO DAILY) PERTENCENTE A SECR [...]
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525,00 |
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11/04/2025 |
EMPENHO: 30010001
28.539.346/0001-81
CELINA NETO DA MOTTA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM E EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO COM DURAÇÃO DE 05 (CINCO) MINUTOS DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO PELO ANIVERSÁR [...]
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2.000,00 |
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11/04/2025 |
EMPENHO: 02010052
42.868.552/0001-66
WASHINGTON LUIZ GOMES - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO JUNTO A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO JUACI BELIZÁRIO DA SILVA POR INTERMÉDIO DA SECRETA [...]
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3.150,00 |
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11/04/2025 |
EMPENHO: 04040003
33.313.191/0001-09
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, [...]
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22.958,32 |
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11/04/2025 |
EMPENHO: 10030007
33.313.191/0001-09
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, [...]
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84.727,50 |
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11/04/2025 |
EMPENHO: 31030007
33.313.191/0001-09
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
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41.352,30 |
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11/04/2025 |
EMPENHO: 31030006
33.313.191/0001-09
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
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133.234,15 |
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11/04/2025 |
EMPENHO: 31030008
33.313.191/0001-09
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
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41.571,80 |
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11/04/2025 |
EMPENHO: 01040010
33.313.191/0001-09
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
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40.307,85 |
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11/04/2025 |
EMPENHO: 03020070
09.036.753/0001-21
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - EPP
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DO ALUNO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB 30% E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MU [...]
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79.560,00 |
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11/04/2025 |
EMPENHO: 05020001
01.574.288/0001-70
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA A EQUIPAR E DAR MELHORAMENTO AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
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1.983,88 |
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11/04/2025 |
EMPENHO: 10030001
01.612.452/0001-97
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO COMO FORMA DE ASSEGURAR AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO INSCRITOS NO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2024/2025 EM PARCER [...]
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26.328,00 |
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10/04/2025 |
EMPENHO: 02010114
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL M [...]
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7.672,72 |
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10/04/2025 |
EMPENHO: 02010111
FOPAG - PSF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FA [...]
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3.836,36 |
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10/04/2025 |
EMPENHO: 02010134
FOPAG - CAPS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
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16.280,00 |
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10/04/2025 |
EMPENHO: 02010225
FOPAG - PSF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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76.080,00 |
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10/04/2025 |
EMPENHO: 02010137
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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127.065,00 |
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10/04/2025 |
EMPENHO: 10040004
327.XXX.XXX-34
MARIA ALMINO ALVES
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TRABALHO CONCEDIDA À SRA. MARIA ALMINO ALVES PELA SUA APOSENTADORIA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRA [...]
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4.064,18 |
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10/04/2025 |
EMPENHO: 07030001
005.XXX.XXX-24
MARINEIDE CASIMIRO CHAVES
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TRABALHO CONCEDIDA À SRA. MARINEIDE CASIMIRO CHAVES PELA SUA APOSENTADORIA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXE [...]
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1.882,66 |
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10/04/2025 |
EMPENHO: 10040005
901.XXX.XXX-00
JOSEFA VIEIRA DA SILVA ARAUJO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TRABALHO CONCEDIDA À SRA. JOSEFA VIEIRA DA SILVA ARAUJO PELA SUA APOSENTADORIA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
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3.304,51 |
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10/04/2025 |
EMPENHO: 10040002
168.XXX.XXX-20
LUIS GONZAGA RODRIGUES DE AQUINO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TRABALHO CONCEDIDA AO SR. LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE AQUINO PELA SUA APOSENTADORIA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU [...]
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3.837,50 |
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10/04/2025 |
EMPENHO: 10040003
797.XXX.XXX-00
URÇULA MARTINS SILVA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TRABALHO CONCEDIDA À SRA. URÇULA MARTINS SILVA DE ARAUJO PELA SUA APOSENTADORIA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU [...]
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3.304,51 |
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10/04/2025 |
EMPENHO: 10010002
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE [...]
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1.309,00 |
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10/04/2025 |
EMPENHO: 10010001
01.769.435/0001-68
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO [...]
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2.172,00 |
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10/04/2025 |
EMPENHO: 18030002
078.XXX.XXX-18
SILDENIA ABREU SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. SILDENIA ABREU SILVA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR [...]
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98,00 |
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10/04/2025 |
EMPENHO: 20030013
078.XXX.XXX-18
SILDENIA ABREU SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. SILDENIA ABREU SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA ACOMPANHAR [...]
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306,00 |
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10/04/2025 |
EMPENHO: 24030001
004.XXX.XXX-30
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. ARLEUDO ALVES DE ARAUJO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR O(S) PACIE [...]
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98,00 |
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