| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2026 |
02010012
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
0,12 |
|
| 20/07/2026 |
02010012
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
0,12 |
|
| 20/07/2026 |
02010012
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
5.279,08 |
|
| 20/07/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 20/07/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 20/07/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
7,65 |
|
| 20/07/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
39,81 |
|
| 20/07/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
7,65 |
|
| 20/07/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 20/07/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
23,34 |
|
| 20/07/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
23,34 |
|
| 20/07/2026 |
01060090
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.187,58 |
|
| 20/07/2026 |
01060089
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
|
PAGO |
49.233,93 |
|
| 20/07/2026 |
01060088
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JU [...]
|
PAGO |
8.353,46 |
|
| 20/07/2026 |
01060087
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOC [...]
|
PAGO |
7.261,95 |
|
| 20/07/2026 |
01060086
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE [...]
|
PAGO |
18.673,45 |
|
| 20/07/2026 |
01060083
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
2.365,67 |
|
| 20/07/2026 |
01060082
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE BÁSICA DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL - [...]
|
PAGO |
55.931,64 |
|
| 20/07/2026 |
01060080
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO D [...]
|
PAGO |
6.397,15 |
|
| 20/07/2026 |
01040071
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RELATIVA AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADOS E PARTE PATRONAL) DESTA PREFEITURA CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31 DE [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 20/07/2026 |
01040071
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RELATIVA AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADOS E PARTE PATRONAL) DESTA PREFEITURA CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31 DE [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 17/07/2026 |
30060025
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025 [...]
|
PAGO |
915,76 |
|
| 17/07/2026 |
30060024
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
|
PAGO |
1.007,52 |
|
| 17/07/2026 |
30060023
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, ECONÔMICO E MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
565,06 |
|
| 17/07/2026 |
30060022
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
463,99 |
|
| 17/07/2026 |
30060011
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
|
PAGO |
51.142,88 |
|
| 17/07/2026 |
25060006
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RII - 7D98 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO [...]
|
PAGO |
4.672,80 |
|
| 17/07/2026 |
25060006
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RII - 7D98 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
4.672,80 |
|
| 17/07/2026 |
25060005
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RII - 7D98 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 30%, AT [...]
|
PAGO |
39.633,72 |
|
| 17/07/2026 |
25060005
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RII - 7D98 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 30%, AT [...]
|
LIQUIDADO |
39.633,72 |
|
| 17/07/2026 |
24060011
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS PNI - 5D03 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
24.519,21 |
|
| 17/07/2026 |
24060011
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS PNI - 5D03 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
24.519,21 |
|
| 17/07/2026 |
24060010
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS PNI - 5D03 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
|
PAGO |
4.531,20 |
|
| 17/07/2026 |
24060010
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS PNI - 5D03 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
|
LIQUIDADO |
4.531,20 |
|
| 17/07/2026 |
24060009
HF PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE RETROESCAVADEIRA CXMG XT 870 BR-1 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
52.959,12 |
|
| 17/07/2026 |
24060008
HF PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG XC 870 BR PERTENCENTE E VINCULADA AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
11.044,80 |
|
| 17/07/2026 |
22060009
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS PMO - 2J80 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFAN [...]
|
PAGO |
9.345,60 |
|
| 17/07/2026 |
22060009
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS PMO - 2J80 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFAN [...]
|
LIQUIDADO |
9.345,60 |
|
| 17/07/2026 |
22060008
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS PMO - 2J80 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 30%, AT [...]
|
PAGO |
50.074,50 |
|
| 17/07/2026 |
22060008
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS PMO - 2J80 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 30%, AT [...]
|
LIQUIDADO |
50.074,50 |
|
| 17/07/2026 |
17070005
MAYRLA ROSALIA OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MAYRLA ROSALIA OLIVEIRA, TECNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA COMPANH [...]
|
EMPENHADO |
196,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070004
RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR SR. RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA, MOTORISTA , LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR [...]
|
EMPENHADO |
196,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070003
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
11º (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO NO SÍTIO MULUNGU ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOS [...]
|
EMPENHADO |
154.748,76 |
|
| 17/07/2026 |
17070002
D LIMA SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
4.575,77 |
|
| 17/07/2026 |
17070001
FRANCISCO DIONISIO NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO DIONISIO NETO, ASSESSOR DE CONVÊNIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPARECER A SEDE DA SOP - SUPERI [...]
|
EMPENHADO |
482,00 |
|
| 17/07/2026 |
17060005
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS NVC - 0972 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
|
PAGO |
6.796,80 |
|
| 17/07/2026 |
17060005
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS NVC - 0972 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
|
LIQUIDADO |
6.796,80 |
|
| 17/07/2026 |
17060004
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS NVC -0972 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
21.056,50 |
|
| 17/07/2026 |
17060004
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS NVC -0972 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
21.056,50 |
|
| 17/07/2026 |
16060004
HF PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUL KWID DE PLACAS SAV - 0I21 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.265,60 |
|
| 17/07/2026 |
16060003
HF PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACAS SAV - 0I21 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
7.229,65 |
|
| 17/07/2026 |
15060009
HF PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACAS PNC - 8913 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DESEMPENHADAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.398,40 |
|
| 17/07/2026 |
15060008
HF PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACAS PNC - 8913 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
9.354,46 |
|
| 17/07/2026 |
13070001
SUDELAN MENDONÇA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO DESTINADA ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE A CO [...]
|
PAGO |
715,00 |
|
| 17/07/2026 |
13070001
SUDELAN MENDONÇA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO DESTINADA ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE A CO [...]
|
LIQUIDADO |
715,00 |
|
| 17/07/2026 |
11060005
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
10º (DÉCIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO NO SÍTIO MULUNGU ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOS MOLDES DO [...]
|
PAGO |
95.300,00 |
|
| 17/07/2026 |
11060005
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
10º (DÉCIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO NO SÍTIO MULUNGU ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOS MOLDES DO [...]
|
LIQUIDADO |
182.491,66 |
|
| 17/07/2026 |
10070015
REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR SR. REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA CONDUZIR E B [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 17/07/2026 |
09070015
J S DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
207,25 |
|
| 17/07/2026 |
09070015
J S DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
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LIQUIDADO |
207,25 |
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