Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
10/02/2025 |
10020028
RAIMUNDO RARISON ALMEIDA BEZERRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
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EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020027
NARA RAQUEL DA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020026
MARIA VITÓRIA OLIVEIRA MENEZES
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020025
MARIA ORBELIA JULIÃO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020024
MARIA ARLETE GUEDES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020023
MARIA ARLETE GUEDES MEDEIROS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020022
LARISSA LIMA DO CARMO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020021
LAIANE DO CARMO PEREIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020020
KAUAN ARAUJO FERREIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020019
JOSEFA MARIA DA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020018
IZADORA OLIVEIRA ARAUJO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020017
ITAUANA ALVES DE SOUZA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020016
GILVERLANDIA FERREIRA DA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020015
GABRYELLA APARECIDA SILVA GOMES
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020014
FRANCISCO LAIRTON ARAUJO SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020013
FRANCISCA BEZERRA ARAUJO PEREIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020012
FRANCISCA ELIONEIDE SOUZA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020011
FRANCISCA CLEUDA OLIVEIRA FREITAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020010
ERIDAN QUEIROZ ALBUQUERQUE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020009
ERICA TEREZINHA DA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
10/02/2025 |
10020008
CHARLIANE SOARES ALVES
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
10/02/2025 |
10020007
ANA NEILA ALVES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
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10/02/2025 |
10020006
ANA KERULLEN QUEIROZ LEITE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
10/02/2025 |
10020005
ALINE GOMES LIMA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
10/02/2025 |
10020004
ALEXANDRA CAROLINO DA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
10/02/2025 |
10020003
ALDINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
10/02/2025 |
10020002
ADELAIDE PEREIRA DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERÍODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
10/02/2025 |
10020001
ADELAIDE PEREIRA DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERÍODO MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
10/02/2025 |
10010005
SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS PARA DIGITAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
10/02/2025 |
10010005
SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS PARA DIGITAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
10/02/2025 |
10010002
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
PAGO |
1.309,00 |
|
10/02/2025 |
10010002
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.309,00 |
|
10/02/2025 |
10010001
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO [...]
|
PAGO |
2.172,00 |
|
10/02/2025 |
10010001
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
2.172,00 |
|
10/02/2025 |
08010004
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CON [...]
|
PAGO |
2.803,70 |
|
10/02/2025 |
08010003
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CON [...]
|
PAGO |
3.504,60 |
|
10/02/2025 |
08010002
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CON [...]
|
PAGO |
3.504,60 |
|
10/02/2025 |
08010001
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CON [...]
|
PAGO |
4.205,50 |
|
10/02/2025 |
07020008
AIDES PEREIRA LOPES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. AIDES PEREIRA LOPES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR A [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
10/02/2025 |
07020007
HILDA BARBOSA ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. HILDA BARBOSA ARAUJO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA ACOMPANHAR O [...]
|
LIQUIDADO |
153,00 |
|
10/02/2025 |
07010009
D LIMA SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE TODA HORA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 2 [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
10/02/2025 |
07010009
D LIMA SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE TODA HORA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
10/02/2025 |
07010008
D LIMA SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE TODA HORA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 2 [...]
|
PAGO |
64.895,61 |
|
10/02/2025 |
07010008
D LIMA SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE TODA HORA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
64.895,61 |
|
10/02/2025 |
07010004
D LIMA SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (PICK-UP) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.07.26.1 [...]
|
PAGO |
9.250,00 |
|
10/02/2025 |
07010004
D LIMA SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (PICK-UP) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.07.26.1 [...]
|
LIQUIDADO |
9.250,00 |
|
10/02/2025 |
07010003
D LIMA SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.08.11.1.2, RESULTANTE DO PRO [...]
|
PAGO |
4.187,50 |
|
10/02/2025 |
07010003
D LIMA SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.08.11.1.2, RESULTANTE DO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
4.187,50 |
|
10/02/2025 |
03020007
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
|
LIQUIDADO |
95.914,32 |
|
10/02/2025 |
03010026
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
10/02/2025 |
03010026
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
10/02/2025 |
03010025
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, POR INTERMÉD [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
10/02/2025 |
03010023
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - S.I. DE ADV.
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONFORME LEI 14.133/2021, VISAN [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
10/02/2025 |
03010022
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - S.I. DE ADV.
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONFORME LEI 14.133/2021, VISAN [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
10/02/2025 |
03010021
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - S.I. DE ADV.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONFORME LEI 14.133/2021, VISAN [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
10/02/2025 |
03010020
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - S.I. DE ADV.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONFORME LEI 14.133/2021, VISAN [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
10/02/2025 |
03010019
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, POR INTERMÉD [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
10/02/2025 |
03010018
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, POR INTERMÉD [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
10/02/2025 |
03010017
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, POR INTERMÉD [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
10/02/2025 |
03010016
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, POR INTERMÉD [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|